Заполнить декларацию о доходах онлайн

Содержание
  1. Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ онлайн
  2. Зарегистрируйтесь на сайте ФНС
  3. Получите электронную подпись
  4. Инструкция, как заполнить 3-НДФЛ онлайн
  5. 3-НДФЛ заполнение онлайн на сайте ИФНС | Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)
  6. Личный кабинет на сайте налоговой
  7. Как заполнить 3-НДФЛ в личном кабинте налогоплательщика: пошаговая инструкция по заполнению декларации на налоговый вычет
  8. Имущественный вычет: заполнение в ЛК
  9. Как заполнить вычет на лечение и обучение в личном кабинете
  10. ИИС
  11. Декларация 3-НДФЛ
  12. Как и куда подавать?
  13. Заполнить 3-НДФЛ онлайн
  14. Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
  15. Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ
  16. Тонкости заполнения документа
  17. Инструкция составления 3-НДФЛ
  18. Оформление шапки налоговой декларации
  19. Информация о плательщике
  20. Данные о телефоне
  21. Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?
  22. Ошибки при заполнении формы
  23. Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция
  24. 1. Зайдите в личный кабинет
  25. 2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет
  26. 3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»
  27. 4. Введите личные данные
  28. 5. Отчитайтесь о доходах
  29. 6. Выберите вычет
  30. 7. Добавьте подробности о том, что даёт вам право на возврат уплаченных налогов
  31. 8. Подготовьте декларацию к отправке
  32. Что делать дальше
  33. Как оформить возврат средств

Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ онлайн

Заполнить декларацию о доходах онлайн

Если в течение года вы получили незадекларированный доход, то обязаны отчитаться перед налоговой до 30 апреля следующего года. Кроме этого, декларацию подают, если хотят получить налоговый вычет.

В обоих случаях удобнее воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте ФНС. Рассказываем, как подготовиться к подаче декларации и правильно заполнить документ онлайн.

Зарегистрируйтесь на сайте ФНС

Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить и подать на сайте налоговой. Для этого вам нужно получить доступ к личному кабинету. Есть три способа, как это сделать.

Войти через Госуслуги. Для входа в личный кабинет используют логин и пароль портала Госуслуг. Услуга доступна для пользователей с подтвержденной учетной записью.

Как получить подтвержденную учетную запись на Госуслугах

Использовать электронную подпись. Для регистрации нужна квалифицированная электронная подпись. Ее получают в аккредитованном удостоверяющем центре. Подать заявку на изготовление можно онлайн, а за ключом электронной подписи нужно приехать лично. Электронная подпись для физических лиц стоит от 1500 ₽.

Получить регистрационную карту. В отделении налоговой выдают регистрационную карту — листок с логином и паролем для входа на сайт. Обратиться можно в любую инспекцию, а не только по месту прописки. С собой нужно взять паспорт, оригинал или копию ИНН.

Получите электронную подпись

Чтобы заполнить и подать 3-НДФЛ на сайте налоговой, нужна электронная подпись. Для этого подойдет неквалифицированная ЭП, которую можно получить бесплатно. На сайте nalog.ru перейдите в профиль и с помощью стрелки вправо пролистайте до вкладки «Получить ЭП». Выберите, где будете хранить подпись, задайте пароль и нажмите «Отправить запрос».

Налоговики рекомендуют хранить электронную подпись в облаке ФНС, но если сомневаетесь в безопасности портала, можете скачать ЭП на компьютер. Подпись будет готова в течение суток. Если в следующий раз нажмете на вкладку «Получить ЭП», то увидите надпись «Сертификат успешно получен».

Важно: Пароль электронной подписи нужно запомнить или сохранить. Восстановить его невозможно.Чтобы получить или зарегистрировать электронную подпись, перелистывайте пункты стрелкой справа

Если у вас уже есть квалифицированная ЭП, используйте ее. Вам нужно подключить носитель электронной подписи к компьютеру и в профиле выбрать функцию «Регистрация имеющейся квалифицированной подписи». Сервис автоматически находит сертификат ключа ЭП, проверяет его и регистрирует на портале.

Инструкция, как заполнить 3-НДФЛ онлайн

В личном кабинете на сайте nalog.ru нажмите значок «Жизненные ситуации». Выберите «Подать декларацию З-НДФЛ», а затем — «Заполнить онлайн».

Интерфейс онлайн-декларации разделен на пять блоков. Последовательно заполняете каждый блок и нажимаете «Далее». Если нужно исправить информацию в предыдущем блоке, нажмите «Назад». Напротив каждой строки есть подсказки — чтобы их посмотреть, кликните на значок вопроса.

Шаг 1 — заполнить блок «Данные». В блоке укажите год, за который вы подаете декларацию, и налоговое резидентство. Резидентами считаются граждане, которые находятся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение года.

Действует правило: за один год — одна 3-НДФЛ, засчитывают только окончательный вариант. Графа «Вы впервые подаете декларацию за выбранный год?» сделана для тех, кто уже отправил декларацию ранее, но хочет что-то исправить или добавить. Для заполнения уточненной декларации 3-НДФЛ, выберите «Нет» и укажите порядковый номер: 1 — для первой уточненки, 2 — для второй и так далее.

Первый этап заполнения декларации 3-НДФЛ

Шаг 2 — заполнить блок «Доходы». В этом блоке декларируют только доходы. Если вы продали квартиру и в текущем году потратили деньги на покупку новой, ваш доход равен нулю.

Зарплату декларирует работодатель, и в блоке она отображается автоматически. Чтобы указать другие доходы, нажмите на кнопку «Добавить источник».

В появившемся поле «Источник № 2» выберите из списка тип и вид дохода.

ПримерВы получили доход от продажи квартиры. Выберите графу «Физическое лицо или иной источник». В поле «ФИО/Наименование» напишите имя покупателя, затем выберите нужный код из выпадающего списка: 1510 — продажа недвижимого имущества (квартиры, комнаты, дома, садового домика и земельного участка).Выберите из списка источник дохода, с которого нужно уплатить налог

После выбора источника, укажите сумму дохода и заполните другие всплывающие поля. Для некоторых доходов, например, от продажи квартиры, можно сразу же запросить налоговый вычет.

Шаг 3 и 4 — заполнить блоки о налоговых вычетах. Налоговые вычеты — это сумма, на которую можно снизить размер дохода. Например, ваш годовой доход от сдачи квартиры 240 000 ₽. Но у вас есть право на социальный вычет — за обучение в вузе вы заплатили 90 000 ₽. Значит, ваш налогооблагаемый доход: 240 000 — 90 000 = 150 000 ₽.

Закон устанавливает лимиты на размер вычетов, то есть определяет максимальную сумму расходов, по которой можно получить налоговый вычет.

По социальным вычетам лимит составляет 120 000 ₽, по имущественным — 2 000 000 ₽, по процентам за ипотеку — 3 000 000 ₽. Чтобы указать вычеты, отметьте нужные пункты.

Можно выбрать несколько вычетов сразу. На следующей вкладке укажите сумму расходов по вычету.

Отметьте галочками нужные вам вычеты

Как получить налоговый вычет

Если в предыдущие годы вы уже получили часть имущественного вычета, отметьте «Да» в графе «Обращались ли ранее за имущественным вычетом?» и укажите сумму вычетов за предыдущие периоды.

Важно: указывать нужно не сумму выплат, которую вы получили, а сумму ваших доходов за прошедшие расчетные периоды.

Если заполняете декларацию 3-НДФЛ только для указания дохода, пропустите этот блок и сразу нажмите «Далее».

Шаг 5 — проверьте информацию. В блоке «Просмотр» отображается заполненная декларация в формате PDF, сумма налога и расшифровка с расчетом.

Вам необходимо прикрепить скан-копии документов или их фотографии, которые подтверждают доходы, расходы и право на получение вычетов. Для каждого случая требуется свой пакет документов.

Перед отправкой проверьте, правильно ли указаны сведения в декларации.

Система автоматически рассчитает сумму налога

Шаг 6 — подать заявление на налоговый вычет. Чтобы получить налоговый вычет, нужно не только указать его в декларации, но и оформить отдельное заявление. Без заявления вычет не придет.

Вернитесь в раздел «Жизненные ситуации» и выберите пункт «Подача заявления на налоговые вычеты». Укажите тип вычета и заполните четыре блока: данные, справки о доходах, сумма расходов по вычету, подтверждающие документы.

Нужный пункт в разделе «Жизненные ситуации»

Источник: https://zen.yandex.ru/media/lifeprofit/poshagovaia-instrukciia-po-zapolneniiu-deklaracii-3ndfl-onlain-5f3d3fe148076e7bc0640762

3-НДФЛ заполнение онлайн на сайте ИФНС | Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)

Заполнить декларацию о доходах онлайн

В настоящей статье содержится пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ИФНС.

Личный кабинет на сайте налоговой

Предполагается, что у нас уже есть зарегистрированный личный кабинет. Если нет, то можно почитать инструкцию как создать личный кабинет на сайте налоговой. Правда, речь в ней идёт о старой версии (действовала до конца 2018 года), тем не менее, принципиальные вещи по регистрации личного кабинета не изменились.

Также предполагается, что у нас есть на руках и сопроводительные документы:

  • Справка 2-НДФЛ
  • Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платёжки и т.д.)
  • Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д..

Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фото-копии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн:

После авторизации открывается главная страничка личного кабинета.

Так как ЭЦП из старой версии личного кабинета не работает, нужно создать её заново, сделаем это сразу.

Нужно нажать на профиль:

В профиле будет доступно несколько разделов, надо выбрать «Создать ЭП», но так, как по умолчанию открывается раздел «Контактная информация», сначала желательно убедиться, что в профиле есть наш телефон и электронная почта:

Без подтверждения номера телефона и электронной почты личным кабинетом для целей отправки 3-НДФЛ пользоваться будет невозможно, получим вот такое сообщение:

Вносим телефон и почту и двигаемся дальше — непосредственно на вкладку «Получить ЭП», и выбираем «Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России»:

Промотав страницу вниз, увидим наши личные данные и предложение создать пароль для ЭП. На этом шаге надо придумать пароль для нашей электронной подписи и СОХРАНИТЬ его (запомнить), он ещё будет нужен не один раз:

После нажатия кнопки «Отправить запрос», придётся подождать, пока ЭЦП сгенерируется. Этот процесс может занять продолжительное время:

Далее следует дождаться, пока ЭП будет сгенерирована:

Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.

Итак, дожидаемся формирования ЭП и только после этого приступаем к созданию декларации.

На главной странице выбираем «Жизненные ситуации»:

Отдадим должное чувству юмора налоговиков, возврат налога — это очень даже жизненная ситуация

Источник: https://invest-schet.ru/3-ndfl-zapolnenie-onlajn-na-sajte-ifns/

Как заполнить 3-НДФЛ в личном кабинте налогоплательщика: пошаговая инструкция по заполнению декларации на налоговый вычет

Заполнить декларацию о доходах онлайн

В личном кабинете налогоплательщика также можно заполнить декларацию. Причем сделать это гораздо проще чем в программе. У вас должна быть учетная запись, для доступа к сервису. Из самых простых вы можете авторизоваться через аккаунт на Госуслугах или посетить налоговую лично и взять там одноразовый пароль для входа.

Будем считать что вы уже зашли в личный кабинет, но перед заполнением 3-НДФЛ у пользователя должна быть создана электронная подпись. Она потребуется на финальной стадии, когда декларация будет готова. Вкратце, чтобы её сделать необходимо перейти в свой профиль (ФИО), проследовать во вкладку “получить ЭП”, придумать и запомнить пароль, а далее создать сертификат для подписи документов в ЛК.

Когда эта процедура будет завершена можно заполнять 3-НДФЛ на сайте налоговой для получения имущественного, социального, стандартного или вычета по ИИС. В этом нелегком деле поможет настоящая пошаговая инструкция. Для этого следуем в раздел “жизненные ситуации”, “подать 3-НДФЛ” и выбираем “заполнить онлайн”.

На первой странице потребуется заполнить лишь вводные данные и выбрать год за который вы отчитываетесь в 3-НДФЛ. Год должен соответствовать периоду за который делается возврат 13%, думаю это очевидно, поэтому не теряем время и нажимаем клавишу далее.

Тут может быть несколько вариантов:

  • Ваш работодатель отправил справку 2-НДФЛ в налоговую и она уже отображается в личном кабинете.
  • Её ещё нет и все сведения требуется заполнить вручную.

Обычно справка появляется в ЛК не раньше мая, июля. В моем случае информация отсутствует, поэтому я взял бумажную справку из бухгалтерии и буду действовать самостоятельно. Для этого клацаем “добавить источник дохода” и приступаем.

Из справки нам потребуется пункт 1, где занесены все сведения о работодателе. Переносим их в личный кабинет и переходим к пункту 3. В декларации 3-НДФЛ следует сложить все суммы с одинаковым кодом дохода и заполнить их в соответствующий раздел. Чтобы добавить новую строку, достаточно выбрать нажать “+” в правом верхнем углу.

Когда вы отложите в сторону калькулятор обратите на общие суммы, получившиеся в итоге, они должны соответствовать пункту 5 из 2 НДФЛ. Недостающие налоговую базу и удержанный налог напишите вручную. На скриншоте все более чем понятно.

Теперь в отмечаем на какой налоговый вычет вы претендуете по этой декларации 3-НДФЛ. Для наглядности я выберу все, а вы читайте про тот который требуется именно вам.

Имущественный вычет: заполнение в ЛК

На этой странице личного кабинета необходимо указать информацию о купленной квартире, если вы претендуете на получение имущественного вычета. Сведения о недвижимости налогоплательщика как правило тут уже есть, поэтому не будем тратить время на пустые интенции – на сайте deklaracia3ndfl.

ru можно найти все необходимые инструкции, чтобы заполнить все самостоятельно. Нас интересует поле “сумма расходов на приобретение(строительство)” – тут пишем сумму из договора купли продажи дома, квартиры или из договора долевого участия если жилье было куплено в новостройке.

В “сумме уплаченных процентов по кредиту” требуется просуммировать все проценты, фактически уплаченные банку. С этим, в общем то, все более-менее понятно.

А теперь начинается самое интересное: в личном кабинете нужно написать вычеты за предыдущие периоды.

Если вы заполняете декларацию не впервые, то вы уже получили часть ИВ, и в текущей декларации 3-НДФЛ требуется указать эту сумму. О том как её узнать читайте в одноименной статье.

Что касается вычета, полученного по ипотечным процентам, также отсылаю вас к подсказке, иначе разбор в рамках данного повествования займет много времени.

Если работодатель не предоставлял вам ИВ, что вполне закономерно если вы заполняете 3-НДФЛ, проставляем нули и нажимаем далее. На этом заполнение в личном кабинете завершено, если налогоплательщик не заполняет на другие вычеты.

Как заполнить вычет на лечение и обучение в личном кабинете

Тут все элементарно: вам следует поставить одноименную галочку и отметить в личном кабинете сколько было потрачено на обучение (свое и своих родственников) и лечение.

На картинках указаны максимальные социальные вычеты, которые можно получить. Более подробная информация имеется на нашем сайте — читайте, ознакамливайтесь.

ИИС

Здесь еще проще. Согласно налоговому законодательству по ИИС можно рассчитывать на вычет в размере не более 400 000 рублей, внесенных на инвестиционный счет. Поэтому здесь указываем сколько вы внесли на счет в отчетный год и переходим на следующую страницу.

На этом заполнение декларации в личном кабинете закончено. Теперь можно посмотреть предварительные результаты и размер выплаты, подлежащий возврату. Обязательно сохраните декларацию перед её отправкой.

Последним действием необходимо прикрепить все требуемые документы. Их достаточно просто сфотографировать на камеру мобильного телефона и при необходимости сжать в любой удобной программе, чтобы они уместились в 20 Мб.

Если вдруг они не уместились функционал личного кабинета позволяет догрузить недостающие документы после заполнения 3-НДФЛ.

Итак, спустя некоторое время вам придет сообщение об успешно зарегистрированной декларации. Когда проверка 3-НДФЛ завершится в ЛК, дополнительно поступит сообщение о завершении камеральной проверки (максимальный срок – 3 месяца). Если вы все заполнили верно в письме будет подтверждение суммы к возврату.

После снова можно перейти в раздел “ситуации” и выбрать “распорядиться переплатой”.

Это действие будет более долгим аналогом бумажного заявления, которое можно сразу прикрепить к основным документам и не ждать окончания проверки 3-НДФЛ.

Тут потребуется указать банковские реквизиты и ожидать перевода, кстати возврат 13%, согласно НК осуществляется в течение 30 дней после подачи заявления и принятия положительного решения ФНС о возврате денежных средств.

Источник: https://deklaracia3ndfl.ru/zapolnyaem-3-ndfl/58-v-lichnom-kabinete.html

Декларация 3-НДФЛ

Заполнить декларацию о доходах онлайн

Налоговая декларация 3-НДФЛ — это специальный документ, содержащий в себе сведения о полученных доходах, понесенных расходах и сумм вычетов налогоплательщика.

3-НДФЛ подается налогоплательщиком в налоговую инспекцию для того, чтобы отчитаться о своих доходах и расходах.

Как и куда подавать?

На бумажном носителе (лично): Налогоплательщик подает декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту регистрации.

На бумажном носителе (по почте): Налоговую декларацию 3-НДФЛ можно сдавать по почте (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Этот способ удобен, так как не нужно посещать налоговые органы, можно сэкономить время, а также незаменимо для тех, кто находится в другом городе и не может лично подать налоговую декларацию в инспекцию.

Готовую налоговую декларацию обязательно нужно отправлять ценным письмом с описью вложения. Необходимо собрать все копии документов, декларацию 3-НДФЛ, 2 экземпляра описи и вложить в конверт (Запечатывать пока не нужно, на почте сотрудник почтового отделения заберет обе описи, на одном экземпляре поставит отметку и отдаст вам вместе с чеком).

На конверте предварительно написать: Пример: «Ценное письмо, с описью вложения на 10 рублей» Ценность определяется по описи. После отправки, у вас останется один экземпляр описи.

Заметка: Можно отправить пакет документов, с описью вложения и с уведомлением о получении налоговым органом. В этом случае после получения письма налоговым органом Вам по почте придет уведомление с указанием конкретного получателя, а также дата приема документов.

Уведомление полезно в случае, если Ваши документы утеряны и придется отстаивать свои права в налоговом органе.
В электронном виде (через личный кабинет на сайте ИФНС):
Для начала работы с личным кабинетом необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с паспортом и получить у инспектора логин и первичный пароль.

Далее зайти на сайт https://www.nalog.ru и перейти на вкладку для физических лиц.
Далее введите логин и первичный пароль, который был выдан в инспекции, и нажмите кнопку Войти. При первом входе система предложит поменять пароль.

Далее перейдите в свой профиль и выберите Получить сертификат ключа, он понадобится для отправки вашей декларации в налоговую инспекцию

В открывшемся окне выбрать Ключ электронной подписи ФНС России выбрать Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.
Далее нажать кнопку Сформировать запрос на сертификат. В открывшемся окне придумать пароль. По итогам система создаст вам сертификат, скопируйте сгенерированный серийный номер, он потребуется для отправки декларации.
Далее для отправки декларации нужно перейти на вкладку Налог на доходы ФЛ и выбрать 3-НДФЛ.
В открывшейся вкладке выберите Заполнить/отправить декларацию онлайн
Далее выбираете пункт Направить сформированную декларацию Далее выберите год, за который вы будете отправлять декларацию, нажмите ОК.

И нажмите кнопку Сформировать файл для отправки (добавить файл декларации от Центра Отчетности).

После этого система предложит вам также добавить необходимые документы для соответствующего вычета.

Далее введите пароль ЭП (номер сертификата), который был сгенерирован ранее. А после – нажмите кнопку Подписать и Направить декларацию – и она уйдет в налоговую инспекцию.

Готово! Теперь ваша декларация доставлена в налоговый орган, обработка и возврат денежных средств обычно занимает 2-4 месяца.

Документы,которые необходимо приложить при подаче декларации:

На обучение:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание образовательных услуг
  • Копию лицензии на оказание образовательных услуг организации (заверенная печатью)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)
  • Справка из деканата (за обучение ребенка)
  • Копию свидетельства о рождении (за обучение ребенка)

Лечение:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание медицинских услуг
  • Копию лицензии на оказание медицинских услуг (заверенная печатью)
  • Справка об оплате (из медицинского учреждения)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)

Покупка медикаментов:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание медицинских услуг
  • Копию лицензии на оказание медицинских услуг (заверенная печатью)
  • Справка об оплате (из медицинского учреждения)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)
  • Рецептурные бланки со штампом
  • Свидетельство о заключении брака (если за супруга)

На жилое имущество имущество:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора купли-продажи
  • Копию акта приема-передачи
  • Копию договора уступки права требования (при долевом строительстве)
  • Копию свидетельство о гос.регистрации или выписки из Россреестра
  • Копии квитанций об оплате
  • Копию расписки от продавца в получении денег
  • Копию кредитного договора
  • Оригинал справки об уплаченных процентах (после того как получили полный вычет за имущество)
  • Реестр чеков и их копии за ремонт в новостройке или при строительстве

На страхование:

  • Справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год
  • справку от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые были удержаны и перечислены им по поручению налогоплательщика.
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается),подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов
  • Копию лицензии учреждения.
  • Подготовить копию договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).
  • Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы.

На благотворительность:

  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается),
  • Копию договоров (соглашений) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.
  • Справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год

На вычет по ИИС, перенос убытков:

  • Или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами, или заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления
  • Подготовить копии документов, подтверждающий факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет.
  • справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год
  • Подготовить копии документов, подтверждающих наличие права на налоговый вычет (например, отчеты брокера, подтверждающие факт совершения операций на индивидуальном инвестиционном счете).
  • Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг, а также связанные с их продажей
  • Документы, подтверждающие объем понесенного убытка

При продаже:

  • Копию договора на приобретение имущества (если продали меньше чем за 250 000 или 1 000 000, то предыдущий договор купли-продажи не нужен)
  • Копию договора продажи имущества
  • Ответственность и штрафы
  • Доход, полученный от продажи имущества, подлежит декларированию. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган до 30 апреля следующего года, а до 15 июля – заплатить рассчитанный в декларации налог на доходы.
  • 1. В случае если вы не подали во время декларацию, по итогам которой нет налога к уплате, то налоговые органы будут требовать предоставление налоговой декларации (в частности, чтобы подтвердить, что у Вас действительно нет налога к уплате)
  • В этом случае грозит штраф в 1000 рублей (ст. 119 НК РФ).
  • 2. Если Вы не подали вовремя декларацию, по итогам которой Вам нужно было заплатить налог.
  • За несвоевременную подачу декларации грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (начиная с 1 Мая), но не более 30% от общей суммы.
  • Если Вы не подали декларацию и не заплатили налог до 15 Июля, то необходимо заплатить пени по налогу на доходы в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (после 15 Июля)
  • 3. Своевременно подали декларацию, но не заплатили вовремя налог.
  • Если Вы вовремя подали декларацию 3-НДФЛ, но не заплатили вовремя (до 15 Июля) налог, рассчитанный по этой декларации, то к Вам нельзя применить ни статья 119, ни статья 122 НК РФ. Единственное, что Вам грозит это пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день уплаты налога.

Источник: https://xn--d1aoe3a.xn--80asehdb/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-3-%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB/

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить декларацию о доходах онлайн
Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ Сервис

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770. 

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.

К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.

Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Источник: https://AktBuh.ru/3-ndfl/630-zapolnit-3-ndfl-online.html

Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция

Заполнить декларацию о доходах онлайн

По закону россияне должны отдавать государству 13% от заработка в виде налога на доходы физических лиц. Однако в некоторых случаях деньги можно вернуть, если оформить налоговый вычет.

Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию 3‑НДФЛ и направить документы, подтверждающие право на вычет. Раньше приходилось ходить в ФНС лично. Затем тестировались разные способы подачи бумаг в электронном виде, в том числе с заполнением декларации в специальных программах. Сейчас всё можно быстро и достаточно просто сделать через личный кабинет на сайте налоговой.

1. Зайдите в личный кабинет

Авторизоваться на сайте налоговой можно тремя способами:

  • С помощью логина и пароля от личного кабинета. Чтобы их получить, нужно лично обратиться в налоговую инспекцию с паспортом.
  • С помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП), если она у вас уже есть. Если нет, это самый сложный и необоснованный для рядового налогоплательщика вариант. Её выдают в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и она хранится на жёстком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
  • С помощью логина и пароля от «Госуслуг». Самый простой способ. Если у вас нет аккаунта, оптимальнее получить доступ к нему, а не к личному кабинету сайта ФНС, так как логин и пароль от «Госуслуг» пригодятся во множестве ситуаций.

2. Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет

Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.

Пролистайте до «Получить ЭП».

Выберите, где будете хранить ключ электронной подписи: на своём компьютере или в защищённой системе ФНС России. Во втором случае вы сможете использовать ЭП на любом устройстве, в том числе на мобильном.

Проверьте правильность ваших данных, придумайте пароль и отправьте заявку. Оформление ЭП обычно занимает несколько дней. Здесь же можно зарегистрировать квалифицированную ЭП, если она у вас есть. Тогда оформлять другую подпись вам не нужно.

Когда ЭП будет оформлена, на этой же странице появится такое поле:

Обратите внимание: у подписи есть срок действия. Затем процедуру придётся повторить.

3. Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн»

Откроется форма для заполнения декларации.

4. Введите личные данные

Определите, в какой налоговый орган вы направляете декларацию. Если графа не заполнилась автоматически, уточнить это можно на сайте ФНС.

Выберите, за какой год вы хотите подать декларацию. Доступные указаны в выпадающем списке.

Укажите, впервые ли подаёте декларацию за этот год. Если нет, напишите, какая это версия документа по счёту.

Отметьте, являетесь ли вы налоговым резидентом. Для этого необходимо находиться в России 183 дня в году, за который вы подаёте декларацию. Если вы нерезидент, вычет вам не положен.

5. Отчитайтесь о доходах

Работодатели обязаны до 1 апреля направить в налоговую данные о ваших доходах. Если ваш наниматель уже успел это сделать, то соответствующие графы заполнятся автоматически.

Если нет, нажмите на кнопку «Добавить источник дохода» и введите нужную информацию вручную. Данные есть на справке 2‑НДФЛ, которую вам придётся взять, если ваш работодатель ещё не успел отчитаться о вашем доходе (подробнее об этом — ниже).

6. Выберите вычет

О видах вычетов Лайфхакер подробно писал в отдельном материале. Если вкратце:

  • Имущественный — при покупке жилья, строительстве дома, погашении процентов по ипотечному кредиту, выкупе у вас имущества для муниципальных и госнужд.
  • Стандартный — для родителей и усыновителей, инвалидов, Героев России, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Социальный — на обучение, лечение, благотворительность, страхование, в том числе негосударственное пенсионное.
  • Инвестиционный — если вы зачисляли деньги на индивидуальный инвестиционный счёт.
  • При переносе убытков от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, от участия в инвестиционном товариществе.

Одновременно можно выбрать несколько категорий. Но помните, что больше, чем вы заплатили в виде налога на доходы физических лиц, вам всё равно не вернут.

7. Добавьте подробности о том, что даёт вам право на возврат уплаченных налогов

Например, если оформляете имущественный вычет, введите данные о приобретённом объекте и договоре купли‑продажи.

Если стандартный — о себе и/или о детях.

https://www.youtube.com/watch?v=Rz-ap2OoJIk

Если социальный — введите в нужной графе потраченную сумму (её нужно подтвердить документами).

8. Подготовьте декларацию к отправке

На последнем этапе вы увидите, сколько денег вам готовы вернуть. Здесь это 6,5 тысячи, так как, по легенде, был заявлен вычет на обучение в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, вы сможете скачать декларацию уже на бланке, чтобы ещё раз проверить её на ошибки.

Добавьте документы, обосновывающие право на вычет. Следите, чтобы бумаги были в формате JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF и весили не более 10 МБ каждая. Максимальный размер всех прикреплённых файлов не должен превышать 20 МБ.

Сейчас портал ФНС сам предлагает список документов, которые ведомство хотело бы получить. Раньше приходилось выяснять перечень самостоятельно.

Если ваши справки 2‑НДФЛ уже есть в базе налоговой (а это вы выяснили при заполнении информации о доходах), отдельно прикреплять их не нужно. Если данных ещё нет, в разделе «Дополнительные документы» прикрепите и 2‑НДФЛ — требования те же, что и для остальных бумаг.

Остаётся ввести пароль от электронной подписи и отправить документы на проверку.

Что делать дальше

Следите за сообщениями от налоговой.

Вас будут держать в курсе статуса вашей декларации. Если с ней всё в порядке, то в течение месяца вам оформят вычет.

Но у налоговой также есть право провести камеральную проверку, и тогда процесс займёт три месяца с момента приёма документов. Отсчёт ведётся не со дня отправки декларации, а именно с момента, когда её приняли.

Статус также можно посмотреть, выбрав пункты меню «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн».

Если что‑то пойдёт не так, вам отправят сообщение или позвонит инспектор. В некоторых случаях вам будет достаточно отправить недостающие документы. Если в декларации были неточности, придётся подать её заново.

Как оформить возврат средств

Если налоговая отчиталась о завершении проверки, в том числе камеральной, пора оформлять заявление на возврат средств. Чтобы это сделать, выберите «Мои налоги» → «Переплата». В строчке с переплатой будет указана сумма, которую вы можете вернуть.

Вам предложат зачесть переплату в счёт задолженности по налогам, если она у вас есть.

za‑vychetom.ru

Если нет, переходите к следующему пункту и заполняйте заявление на возврат. Вам нужно указать реквизиты счёта, на который придут деньги.

Останется подтвердить данные и ждать. Деньги придут в течение месяца.

Источник: https://Lifehacker.ru/kak-oformit-nalogovyj-vychet/

О законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: